四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年8月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,252,980 | 12,297,799 |
売上預け金 | 188,755 | 146,846 |
売掛金 | 31,638 | 40,007 |
店舗食材 | 160,072 | 190,582 |
原材料及び貯蔵品 | 80,800 | 39,051 |
その他 | 696,679 | 709,107 |
流動資産合計 | 12,410,926 | 13,423,395 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 12,028,420 | 12,213,646 |
減価償却累計額 | △5,727,935 | △5,918,036 |
建物(純額) | 6,300,485 | 6,295,609 |
構築物 | 125,182 | 125,525 |
減価償却累計額 | △78,385 | △81,846 |
構築物(純額) | 46,797 | 43,678 |
機械及び装置 | 2,316,742 | 2,344,495 |
減価償却累計額 | △1,537,496 | △1,619,532 |
機械及び装置(純額) | 779,245 | 724,963 |
車両運搬具 | 9,559 | 11,347 |
減価償却累計額 | △8,133 | △8,639 |
車両運搬具(純額) | 1,425 | 2,707 |
工具、器具及び備品 | 2,238,067 | 2,333,523 |
減価償却累計額 | △1,730,097 | △1,823,429 |
工具、器具及び備品(純額) | 507,969 | 510,094 |
土地 | 1,807,544 | 1,807,544 |
建設仮勘定 | 3,109 | 29,796 |
有形固定資産合計 | 9,446,577 | 9,414,394 |
無形固定資産 | 196,011 | 181,401 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 153,380 | 146,471 |
敷金及び保証金 | 4,456,946 | 4,524,770 |
その他 | 2,666,726 | 2,623,939 |
貸倒引当金 | △20,369 | △20,249 |
投資その他の資産合計 | 7,256,683 | 7,274,931 |
固定資産合計 | 16,899,272 | 16,870,728 |
資産合計 | 29,310,198 | 30,294,123 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年8月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 890,038 | 930,056 |
1年内返済予定の長期借入金 | 90,000 | 30,000 |
未払法人税等 | 928,525 | 984,208 |
賞与引当金 | 402,529 | 400,522 |
その他 | 2,417,110 | 2,334,203 |
流動負債合計 | 4,728,203 | 4,678,989 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 693,718 | 716,039 |
その他 | 817,502 | 658,760 |
固定負債合計 | 1,511,221 | 1,374,800 |
負債合計 | 6,239,425 | 6,053,789 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,625,363 | 1,625,363 |
資本剰余金 | 1,701,682 | 1,701,684 |
利益剰余金 | 19,836,878 | 21,030,475 |
自己株式 | △105,931 | △125,170 |
株主資本合計 | 23,057,992 | 24,232,352 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,780 | 7,981 |
評価・換算差額等合計 | 12,780 | 7,981 |
純資産合計 | 23,070,773 | 24,240,334 |
負債純資産合計 | 29,310,198 | 30,294,123 |