有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015年6月19日 13:01
【資料】
有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,204,2374,717,564
受取手形及び売掛金6,852,6416,762,061
リース債権及びリース投資資産2,752,3502,748,537
割賦未収金19,570,35922,431,754
たな卸資産11,397,1039,496,096
前払費用918,580886,857
繰延税金資産1,291,0931,309,827
その他2,334,6252,351,731
貸倒引当金-61,499-54,330
流動資産計49,259,49250,650,100
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)34,838,07034,527,616
機械装置及び運搬具(純額)6,789,2287,875,104
土地27,052,77927,164,240
リース資産(純額)1,247,0771,162,450
建設仮勘定976,762334,931
その他(純額)1,354,9151,185,651
有形固定資産合計72,258,83372,249,994
無形固定資産
借地権348,518348,993
のれん12,0006,000
その他400,482444,473
無形固定資産合計761,001799,467
投資その他の資産
投資有価証券6,059,9997,413,138
長期前払費用204,700172,234
退職給付に係る資産94,610121,782
繰延税金資産2,087,7101,983,949
その他3,186,4513,284,342
貸倒引当金-29,076-28,597
投資その他の資産合計11,604,39612,946,850
固定資産計84,624,23185,996,311
繰延資産
開業費395,023237,013
繰延資産計395,023237,013
資産の部合計134,278,746136,883,426
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金18,606,36714,642,178
短期借入金33,285,74038,554,154
未払費用1,412,6531,592,441
未払消費税等318,7911,487,506
未払法人税等830,954929,970
賞与引当金1,797,5551,980,030
役員賞与引当金155,870176,020
その他15,540,41013,085,370
流動負債計71,948,34372,447,671
固定負債
長期借入金21,401,91320,208,553
繰延税金負債1,248,7091,776,746
役員退職慰労引当金927,373953,037
退職給付に係る負債4,249,8983,518,729
受入敷金保証金7,064,4246,728,706
その他3,053,2463,173,347
固定負債計37,945,56536,359,120
負債の部合計109,893,908108,806,791
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
資本剰余金578,550578,550
利益剰余金19,205,12221,710,655
自己株式-3,051-2,100
株主資本合計21,580,62124,087,106
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,988,0952,961,364
退職給付に係る調整累計額268,219472,737
その他の包括利益累計額合計2,256,3143,434,101
少数株主持分547,902555,426
純資産の部合計24,384,83828,076,634
負債・純資産合計134,278,746136,883,426

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
索道事業固定資産
有形固定資産1,023,6931,091,572
減価償却累計額-698,379-722,300
有形固定資産(純額)325,314369,271
無形固定資産7,647
索道事業固定資産325,314376,919
資産の部合計64,481,27461,802,472
負債の部
流動負債
事業投資損失引当金110,000110,000
固定負債
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金3,314,2003,262,600
負債の部合計56,823,35653,246,857
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
資本剰余金
資本準備金578,550578,550
資本剰余金合計578,550578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金721,794751,376
別途積立金2,100,0002,500,000
繰越利益剰余金1,012,693904,783
利益剰余金合計3,834,4874,156,160
自己株式-3,051-2,100
株主資本合計6,209,9876,532,611
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,447,9302,023,002
その他の包括利益累計額合計1,447,9302,023,002
純資産の部合計7,657,9178,555,614
負債・純資産合計64,481,27461,802,472

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
たな卸資産の注記
商品2,772,8153,223,879
仕掛品821,2921,122,829
原材料及び貯蔵品319,681276,717
販売土地及び建物7,483,3134,872,669
たな卸資産11,397,1039,496,096
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-63,944,054-66,034,042
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高54,21661,038

注記等(個別)

(千円)
勘定科目