有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014年6月20日 13:07
【資料】
有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,627,5394,204,237
受取手形及び売掛金5,453,0766,852,641
リース債権及びリース投資資産2,906,1012,752,350
割賦未収金18,416,81719,570,359
たな卸資産10,379,21711,397,103
前払費用850,207918,580
繰延税金資産1,353,0051,291,093
その他2,188,7732,334,625
貸倒引当金-53,890-61,499
流動資産計46,120,84849,259,492
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)34,934,76934,838,070
機械装置及び運搬具(純額)6,570,7636,789,228
土地26,848,18727,052,779
リース資産(純額)1,108,6821,247,077
建設仮勘定567,831976,762
その他(純額)1,415,3161,354,915
有形固定資産合計71,445,55172,258,833
無形固定資産
借地権367,661348,518
のれん18,00012,000
その他440,284400,482
無形固定資産合計825,946761,001
投資その他の資産
投資有価証券5,869,3826,059,999
長期前払費用257,950204,700
退職給付に係る資産94,610
繰延税金資産2,123,1342,087,710
その他3,161,1333,186,451
貸倒引当金-57,384-29,076
投資その他の資産合計11,354,21511,604,396
固定資産計83,625,71284,624,231
繰延資産
開業費553,032395,023
繰延資産計553,032395,023
資産の部合計130,299,593134,278,746
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金14,057,22318,606,367
短期借入金39,699,79633,285,740
未払費用1,466,4161,412,653
未払消費税等761,959318,791
未払法人税等979,210830,954
賞与引当金1,767,3781,797,555
役員賞与引当金152,750155,870
その他11,316,54515,540,410
流動負債計70,201,28071,948,343
固定負債
長期借入金21,610,90221,401,913
繰延税金負債951,7721,248,709
退職給付引当金4,647,021
役員退職慰労引当金893,431927,373
退職給付に係る負債4,249,898
受入敷金保証金7,378,7957,064,424
その他2,855,7423,053,246
固定負債計38,337,66437,945,565
負債の部合計108,538,945109,893,908
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
資本剰余金578,550578,550
利益剰余金17,050,57019,205,122
自己株式-334-3,051
株主資本合計19,428,78721,580,621
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,831,3061,988,095
退職給付に係る調整累計額268,219
その他の包括利益累計額合計1,831,3062,256,314
少数株主持分500,554547,902
純資産の部合計21,760,64824,384,838
負債・純資産合計130,299,593134,278,746

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
索道事業固定資産
有形固定資産954,7981,023,693
減価償却累計額-677,368-698,379
有形固定資産(純額)277,429325,314
索道事業固定資産277,429325,314
資産の部合計62,888,06964,481,274
負債の部
流動負債
事業投資損失引当金110,000110,000
固定負債
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金3,361,0003,314,200
負債の部合計55,589,90256,823,356
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
資本剰余金
資本準備金578,550578,550
資本剰余金合計578,550578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金728,075721,794
別途積立金1,300,0002,100,000
繰越利益剰余金1,425,6031,012,693
利益剰余金合計3,453,6793,834,487
自己株式-334-3,051
株主資本合計5,831,8956,209,987
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,466,2701,447,930
その他の包括利益累計額合計1,466,2701,447,930
純資産の部合計7,298,1667,657,917
負債・純資産合計62,888,06964,481,274

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
たな卸資産の注記
商品3,080,2502,772,815
仕掛品988,183821,292
原材料及び貯蔵品244,814319,681
販売土地及び建物6,065,9687,483,313
たな卸資産10,379,21711,397,103
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-61,065,730-63,944,054
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高69,74554,216

注記等(個別)

(千円)
勘定科目