有価証券報告書-第126期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 11:13
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金4,011百万円4,167百万円
退職給付に係る負債182192
建替関連損失8711
固定資産解体費用引当金-85
減損損失23594
固定資産未実現利益229229
役員退職慰労引当金3424
賞与引当金10292
特別修繕引当金4433
繰延ヘッジ損益-26
その他121132
繰延税金資産小計5,0445,085
評価性引当額△4,552△4,599
繰延税金資産合計492486
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△846△1,333
繰延ヘッジ損益△333△235
固定資産圧縮積立金△321△94
その他△413△509
繰延税金負債合計△1,913△2,172
繰延税金資産(負債)の純額△1,421△1,686

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産44百万円41百万円
固定資産-繰延税金資産8281
流動負債-繰延税金負債△38△14
固定負債-繰延税金負債△1,509△1,794

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.2%30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.90.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.8△0.8
評価性引当額の増減△3.14.0
特定外国子会社に係る課税対象金額7.45.9
日本船舶による収入金額に係る損金算入額△47.3△51.4
連結子会社の適用税率差異28.811.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.9△0.2
その他△2.9△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率14.1△0.5

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