訂正有価証券報告書-第73期(2020/04/01-2021/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 投資有価証券評価損 | 902百万円 | 400百万円 |
| 固定資産評価損 | 380 | 269 |
| 賞与引当金等 | 176 | 185 |
| 売掛金 | 130 | 112 |
| 貸倒引当金 | 63 | 68 |
| 未成工事損失金 | 335 | 61 |
| 資産除去債務 | 38 | 58 |
| 減価償却費 | 47 | 46 |
| 未払事業税、未払事業所税 | 77 | 40 |
| 契約損失引当金 | 90 | 28 |
| その他 | 89 | 96 |
| 繰延税金資産小計 | 2,332 | 1,368 |
| 評価性引当額 | △982 | △604 |
| 繰延税金資産合計 | 1,349 | 763 |
| 繰延税金負債 | ||
| 決算訂正による影響額 | △54 | △156 |
| 退職給付引当金 | △8 | △64 |
| その他 | △8 | △33 |
| 繰延税金負債合計 | △71 | △254 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 1,277 | 509 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額に係る調整額 | △15.4 | △8.6 |
| 住民税均等割 | 2.0 | 2.2 |
| 受取配当金等の永久差異 | △4.0 | △0.6 |
| 税額控除 | △2.0 | - |
| その他 | 0.2 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.4 | 23.7 |