9543 静岡ガス

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四半期報告書-第170期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/10 10:11
【資料】
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【項目】
31項目

有報資料

(1)経営成績の分析
当第2四半期(平成29年1~6月)の売上高は、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整等があったものの、再出荷によるLNG販売があったこと等により、前年同期並みの61,004百万円となりました。
また、原料価格の変動がガス販売単価に反映されるタイムラグによる影響が前年同期に比べ縮小したことから、営業利益は前年同期に比べ56.5%減の4,817百万円、経常利益は54.1%減の5,233百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は57.8%減の3,218百万円となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
なお、下記のセグメント別業績数値には、セグメント間の内部取引を含んでおります。
①ガス
ガス販売量は、卸供給先の需要が減少したことなどにより前年同期に比べ2.0%減の727百万m3となりました。
売上高は、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整等により、前年同期に比べ2.9%減の50,298百万円となりました。また、原料価格の変動がガス販売単価に反映されるタイムラグによる影響が前年同期と比べ縮小したことから、セグメント利益(営業利益)は51.7%減の5,793百万円となりました。
②LPG・その他エネルギー
売上高は、平成28年4月より電力販売を開始したことなどから、前年同期に比べ35.0%増の7,491百万円となり、セグメント利益(営業利益)は前年同期に比べ2.4%増の485百万円となりました。
③その他
売上高は、前年同期に比べ1.6%増の6,386百万円となり、セグメント利益(営業利益)は6.1%減の261百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、LNG在庫量の減少に伴う原材料の減少や償却の進捗等により、前連結会計年度末に比べ4,651百万円減の106,287百万円となりました。
負債は、原料代金決済のタイミングによる買掛金の減少や長期借入金の返済が進んだことなどにより、前連結会計年度末に比べ6,791百万円減の26,036百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,140百万円増の80,250百万円となり、自己資本比率は69.2%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ
1,067百万円減の10,353百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上等があったものの、仕入債務の減少等による支出があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は3,179百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は5,969百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は3,688百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は3,393百万円の支出)となりました。
これは、長期借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た
に生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1百万円であります。

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