有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 11:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金5,403百万円6,028百万円
未払事業税102125
未払事業所税106107
未払賞与98100
一括償却資産2922
役員退職慰労引当金8591
減価償却超過額538481
減損損失4,8493,800
資産除去債務1,9761,916
土地再評価差額金4242
その他9499
繰延税金資産小計13,32612,817
評価性引当額△7,666△7,044
繰延税金資産合計5,6595,772
繰延税金負債
差入保証金△49△39
在外子会社の減価償却不足額-△706
資産除去債務に係る固定資産△108△86
繰延税金負債合計△157△832
繰延税金資産の純額5,5024,939

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
住民税均等割12.07.9
評価性引当額の増減19.2△19.4
税率変更による影響額15.5-
その他△3.54.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率76.323.7