有価証券報告書-第172期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/26 14:41
【資料】
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【項目】
139項目
19.法人所得税
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債26,16526,749
未払費用10,1448,845
欠損金の繰越控除額5,81114,110
その他19,98931,446
繰延税金資産合計62,11181,152
繰延税金負債
退職給付信託設定益△13,072△13,074
有価証券評価差額金△78,561△19,663
無形資産時価評価差額△50,129△44,079
その他△1,488△4,712
繰延税金負債合計△143,253△81,530
繰延税金資産(△負債)の純額△81,141△377

繰延税金資産または繰延税金負債の純額の変動の内容は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
繰延税金資産(△負債)の純額
期首残高△64,117△81,141
繰延法人所得税7,96916,488
その他の包括利益の各項目に関する繰延税金
在外営業活動体の換算差額△08
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の
変動額の有効部分
7832,184
その他の包括利益を通じて測定する金融資産
の公正価値の純変動
△24,464△ 133
確定給付型退職給付制度の再測定額△2,8231,556
企業結合等に伴う繰延税金資産(負債)の増減等(注)1,51060,659
期末残高△81,141△377

(注) 当連結会計年度において、その他の包括利益を通じて測定する金融資産を期中に売却したことによって利益剰
余金に振り替えられたことによる繰延税金負債の減少が、58,911百万円含まれております。
繰延税金資産の認識にあたり、将来加算一時差異、将来課税所得計算およびタックスプランニングを考慮しております。
連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
将来減算一時差異14,52855,953
税務上の繰越欠損金77,543123,137

連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
1年以内9121,524
2年以内442428
3年以内9981,035
4年以内519873
5年以内1,1273,284
5年超7,82021,821
失効期限の定めなし65,72294,169
合計77,543123,137

前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ126,258百万円および130,340百万円であります。
これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当期法人所得税38,10627,651
繰延法人所得税△7,969△ 16,488


(3) 実効税率の調整
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度および当連結会計年度において31.0%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
法定実効税率31.031.0
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△2.8△0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.10.2
条件付対価の変動△2.22.0
株式買取債務等の変動△21.1△0.1
持分法による投資利益0.40.4
税率変更による期末繰延税金資産(負債)の減額修正△0.10.1
未認識の繰延税金資産の増減△25.3△12.4
のれん減損△50.9△31.4
その他0.62.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率△70.5△7.9