有価証券報告書-第50期(2021/10/21-2022/10/20)

【提出】
2023/01/18 9:23
【資料】
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【項目】
128項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(令和3年10月20日)
当事業年度
(令和4年10月20日)
(繰延税金資産)
賞与引当金15,590千円15,250千円
役員退職慰労引当金66,121千円68,397千円
退職給付引当金34,410千円34,292千円
未払事業税722千円6,738千円
減損損失98,316千円97,808千円
業務損失引当金5,270千円1,113千円
投資有価証券評価損7,981千円7,981千円
その他11,496千円12,611千円
繰延税金資産小計239,916千円244,192千円
評価性引当額△162,810千円△161,101千円
繰延税金資産合計77,105千円83,091千円
(繰延税金負債)
買換資産圧縮積立金△5,546千円△5,297千円
その他有価証券評価差額金△1,514千円△467千円
繰延税金負債合計△7,061千円△5,764千円
繰延税金資産の純額70,044千円77,326千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(令和3年10月20日)
当事業年度
(令和4年10月20日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
5.9%1.6%
住民税均等割等5.3%1.6%
評価性引当額等の増減5.8%△1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.8%△0.3%
その他△0.3%△0.1%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
46.4%32.1%

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