有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/21 9:11
【資料】
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【項目】
138項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注1)237,833千円300,156千円
未払事業税84,40540,691
未払事業所税2,6892,571
賞与引当金334,392247,266
未払費用52,77436,280
長期未払金37,56640,247
役員退職慰労引当金5,02242,519
貸倒引当金2,29515,918
退職給付に係る負債1,27841,499
投資有価証券評価損31,02031,020
減損損失126,264157,852
その他167,733175,304
繰延税金資産小計1,083,2741,131,326
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1)△236,569△251,290
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△285,132△285,081
評価性引当額小計△521,701△536,371
繰延税金資産合計561,572594,954
繰延税金負債
長期未収入金16,39414,442
その他有価証券評価差額金175,383243,493
その他15,39423,820
繰延税金負債合計207,172281,756
繰延税金資産の純額354,400313,198

(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の
繰越欠損金(※1)
6,6048045,00413,25817,162194,999237,833
評価性引当金額△5,340△804△5,004△13,258△17,162△194,999△236,569
繰延税金資産1,264-----(※2)1,264

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2)当社グループにて税務上の繰越欠損金を有する各社において、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)を基に将来の一時差異等のスケジューリングを行った結果、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の一部に対して回収可能性があると判断しました。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の
繰越欠損金(※1)
16,2159,50217,75621,66020,917214,104300,156
評価性引当金額△804△5,004△13,258△17,162△16,419△198,640△251,290
繰延税金資産15,4104,4984,4984,4984,49815,463(※2)48,866

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2)当社グループにて税務上の繰越欠損金を有する各社において、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)を基に将来の一時差異等のスケジューリングを行った結果、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の一部に対して回収可能性があると判断しました。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.22.0
のれん償却額3.67.6
過年度法人税等-△0.4
住民税均等割0.81.2
受取配当金の益金不算入△0.1△1.4
評価性引当額の増減額3.91.0
親会社との税率差異△0.82.1
連結子会社株式取得に係る費用-4.2
その他△0.9△1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.345.8