有価証券報告書-第17期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/12/16 9:07
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年9月30日)
当連結会計年度
(平成26年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税630百万円355百万円
営業投資有価証券評価損117百万円138百万円
未払金469百万円819百万円
前受金80百万円145百万円
有形固定資産償却費204百万円204百万円
固定資産減損損失399百万円273百万円
資産除去債務66百万円75百万円
ソフトウェア償却費555百万円782百万円
投資有価証券評価損268百万円187百万円
繰越欠損金1,484百万円1,258百万円
勤続慰労引当金92百万円120百万円
その他263百万円336百万円
繰延税金資産小計4,631百万円4,698百万円
評価性引当額△1,424百万円△1,022百万円
繰延税金資産合計3,207百万円3,676百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△144百万円△659百万円
資産除去債務△220百万円△231百万円
その他△26百万円-百万円
繰延税金負債合計△392百万円△891百万円
繰延税金資産の純額2,815百万円2,784百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成25年9月30日)
当連結会計年度
(平成26年9月30日)
法定実効税率38.01%38.01%
(調整)
交際費等の永久差異2.78%2.91%
住民税均等割額0.13%0.16%
法人税等の特別控除△0.16%△1.62%
連結子会社との税率差異0.53%0.34%
評価性引当額2.13%0.35%
のれん償却0.62%0.66%
持分法投資損益△0.03%0.21%
持分変動損益0.00%2.09%
関係会社株式売却益1.30%△0.09%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正-%0.42%
その他0.50%0.24%
税効果会計適用後の法人税等の負担率45.81%43.70%

3 法人税などの税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。なお、この変更による影響は軽微であります。