有価証券報告書-第32期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 10,106千円 | 5,115千円 | |
| 賞与引当金繰入超過額 | 15,350千円 | 18,362千円 | |
| その他 | 1,867千円 | 1,882千円 | |
| 計 | 27,323千円 | 25,359千円 | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 27,323千円 | 25,359千円 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 販売用不動産評価損 | 25,672千円 | 25,760千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,121千円 | 10,156千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 470千円 | 55,558千円 | |
| 資産除去債務 | 8,403千円 | 7,857千円 | |
| 退職給付引当金繰入超過額 | 4,805千円 | 5,581千円 | |
| 減価償却超過額 | 52,105千円 | 34,467千円 | |
| 貸倒引当金 | -千円 | 18,751千円 | |
| その他 | 1,071千円 | 407千円 | |
| 計 | 102,650千円 | 158,540千円 | |
| 評価性引当額 | △44,198千円 | △43,773千円 | |
| 計 | 58,452千円 | 114,767千円 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △7,247千円 | △9,816千円 | |
| 資産除去債務に対する除去費用 | △1,017千円 | △1,127千円 | |
| 特別償却準備金 | △1,187千円 | △794千円 | |
| 計 | △9,452千円 | △11,739千円 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 48,999千円 | 103,028千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.7% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.1% | 15.8% | |
| 住民税均等割 | 6.9% | 15.5% | |
| 評価性引当額の増減 | -% | △0.6% | |
| その他 | △0.7% | △1.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.0% | 60.0% |