訂正有価証券報告書-第34期(2019/05/01-2020/04/30)

【提出】
2025/10/31 15:45
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年4月30日)
当事業年度
(2020年4月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金81,563千円46,781千円
賞与引当金繰入超過額3,856千円3,672千円
販売用不動産評価損25,760千円25,760千円
ゴルフ会員権評価損10,156千円10,156千円
投資有価証券評価損472千円472千円
資産除去債務7,755千円6,218千円
退職給付引当金繰入超過額2,183千円1,648千円
減価償却超過額32,874千円26,792千円
貸倒引当金40,226千円-千円
関係会社株式評価損3,060千円3,060千円
その他774千円4,716千円
繰延税金資産小計208,682千円129,278千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△86,958千円△45,667千円
繰延税金資産合計121,723千円83,610千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△7,792千円△7,704千円
資産除去債務に対する除去費用△881千円-千円
特別償却準備金△397千円-千円
その他△2,466千円△1,427千円
繰延税金負債合計△11,538千円△9,132千円
繰延税金資産の純額110,185千円74,478千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年4月30日)
当事業年度
(2020年4月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目
永久に益金に算入されない項目
1.2%
△4.2%
1.2%
△4.2%
住民税均等割0.3%0.3%
評価性引当額の増減△4.5%△4.5%
その他0.3%0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.7%23.7%

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