訂正有価証券報告書-第37期(2022/05/01-2023/04/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当事業年度 (2023年4月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 211,402千円 | 292,368千円 | |
| 賞与引当金繰入超過額 | 4,345千円 | 4,162千円 | |
| 販売用不動産評価損 | 25,760千円 | 25,760千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,156千円 | 10,156千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 472千円 | 472千円 | |
| 資産除去債務 | 5,529千円 | 5,530千円 | |
| 退職給付引当金繰入超過額 | 1,918千円 | 2,262千円 | |
| 役員退職慰労引当金繰入超過額 | 38,981千円 | 33,145千円 | |
| 減価償却超過額 | 21,624千円 | 15,997千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 3,060千円 | 3,060千円 | |
| 関係会社支援損失引当金 | -千円 | 67,056千円 | |
| 減損損失 | 31,492千円 | -千円 | |
| その他 | 15千円 | 1,020千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 354,757千円 | 460,991千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △295,361千円 | △356,583千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 59,395千円 | 104,408千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △9,896千円 | △11,007千円 | |
| 未収事業税 | △2,172千円 | -千円 | |
| その他 | △1,038千円 | △803千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △13,106千円 | △11,810千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 46,289千円 | 92,597千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当事業年度 (2023年4月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 永久に損金に算入されない項目 永久に益金に算入されない項目 | 0.3% △2.8% | △0.2% 0.2% | |
| 住民税均等割 | 0.4% | △0.3% | |
| 評価性引当額の増減 | △37.1% | △17.2% | |
| その他 | △0.5% | -% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △9.1% | 13.1% |