訂正有価証券報告書-第28期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において「その他」に含めておりました「過年度法人税等」、「連結子会社との税率差異」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度において「その他」に表示していた0.13%は、「過年度法人税等」△0.52%、「連結子会社との税率差異」△0.07%、「その他」0.72%として組替えております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 15,837千円 | 19,044千円 | |
| 賞与引当金 | 35,014 | 42,606 | |
| 退職給付に係る負債 | 25,577 | 34,730 | |
| 役員退職慰労引当金 | 28,705 | 35,131 | |
| 繰越欠損金 | 235,654 | 123,260 | |
| 商品評価損 | 751 | 1,471 | |
| 投資有価証券評価損 | 25,647 | 25,647 | |
| 会員権評価損 | 17,039 | 14,334 | |
| 減価償却超過額 | 30,055 | 61,102 | |
| 資産除去債務 | 85,034 | 85,492 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,448 | 27,119 | |
| 土地減損損失 | - | 24,315 | |
| 決算訂正による影響額 | 55,903 | 132,211 | |
| その他 | 74,821 | 45,140 | |
| 繰延税金資産小計 | 650,492 | 671,610 | |
| 評価性引当額 | △227,394 | △285,887 | |
| 繰延税金資産合計 | 423,097 | 385,722 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | △68,057 | △64,197 | |
| その他有価証券評価差額金 | △191,680 | △145,646 | |
| 特別償却準備金 | △435,284 | △357,799 | |
| アレンジメントフィー | △72,765 | △73,910 | |
| その他 | △18,939 | △20,179 | |
| 繰延税金負債合計 | △786,727 | △661,734 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △363,629 | △276,011 |
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 96,484千円 | 73,767千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産(その他) | 58,957 | 180,733 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △519,071 | △530,513 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.70% | 30.70% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.22 | 6.90 | |
| 住民税均等割 | 4.99 | 4.54 | |
| 評価性引当額 | △11.98 | 19.95 | |
| 雇用促進税制による税額控除 | △2.41 | △1.75 | |
| 過年度法人税等 | △0.52 | △0.88 | |
| 連結子会社との税率差異 | △0.07 | 2.50 | |
| その他 | 0.72 | 0.23 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.65 | 62.20 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において「その他」に含めておりました「過年度法人税等」、「連結子会社との税率差異」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度において「その他」に表示していた0.13%は、「過年度法人税等」△0.52%、「連結子会社との税率差異」△0.07%、「その他」0.72%として組替えております。