訂正有価証券報告書-第28期(2017/10/01-2018/09/30)

【提出】
2023/11/30 11:02
【資料】
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【項目】
125項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年9月30日)
当連結会計年度
(平成30年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税15,837千円19,044千円
賞与引当金35,01442,606
退職給付に係る負債25,57734,730
役員退職慰労引当金28,70535,131
繰越欠損金235,654156,193
商品評価損7511,471
投資有価証券評価損25,64725,647
会員権評価損17,03914,334
減価償却超過額30,05545,790
資産除去債務85,03485,492
繰延ヘッジ損益20,44827,119
土地減損損失-31,038
解約調整引当金39,67042,518
その他54,58256,887
繰延税金資産小計614,020618,006
評価性引当額△227,394△352,944
繰延税金資産合計386,626265,062
繰延税金負債
資産除去債務△68,057△64,197
その他有価証券評価差額金△191,680△145,646
特別償却準備金△435,284△357,799
アレンジメントフィー△72,765△73,910
その他△21,813△26,218
繰延税金負債合計△789,601△667,773
繰延税金資産(負債)の純額△402,974△402,711

(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年9月30日)
当連結会計年度
(平成30年9月30日)
流動資産-繰延税金資産107,842千円73,767千円
固定資産-繰延税金資産(その他)3,05362,055
固定負債-繰延税金負債△513,870△538,534

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年9月30日)
当連結会計年度
(平成30年9月30日)
法定実効税率30.70%30.70%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.027.45
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.21△2.47
住民税均等割4.813.45
評価性引当額△11.5631.39
雇用促進税制による税額控除△2.33△1.33
過年度法人税等△0.82△0.67
連結子会社との税率差異△0.132.22
その他△2.77△6.09
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.7164.66

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