訂正有価証券報告書-第33期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2023/06/09 13:10
【資料】
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【項目】
137項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金 (注)479百万円353百万円
連結子会社への投資に係る一時差異224224
未払費用否認276279
未払事業税11553
株式給付引当金否認149154
長期インセンティブ引当金否認6741
投資有価証券評価損否認268481
その他有価証券評価差額金1454
その他175226
繰延税金資産小計1,7711,869
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)△ 479△ 353
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△ 805△1,098
評価性引当額小計△ 1,285△ 1,452
繰延税金資産合計486417
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金690471
その他3226
繰延税金負債合計723497
繰延税金資産及び負債の純額△ 236△ 80

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※2)3946403638278479
評価性引当額△ 39△ 46△ 40△ 36△ 38△ 278△ 479
繰延税金資産-------

(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※2)3240363866139353
評価性引当額△ 32△ 40△ 36△ 38△ 66△ 139△ 353
繰延税金資産-------

(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
同族会社の留保金課税0.1-
海外子会社の税率差異等4.61.9
評価性引当額の増減△ 0.42.5
交際費等永久に損金に算入されない項目1.20.9
持分法による投資損益1.40.5
地方税繰越欠損金の期限切れ4.20.5
税率変更による差異0.00.0
外国子会社からの配当に係る源泉税等0.6-
税額控除△ 0.1-
その他0.4△ 1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率42.635.8

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