有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 11:54
【資料】
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【項目】
156項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2025年3月31日)
当事業年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金2,873百万円2,916百万円
賞与引当金1,072304
未払事業税等482905
未払人件費7839
未払金891942
資産除去債務65241
減価償却超過額627671
一括償却資産損金算入限度超過額1010
関係会社株式評価損8,42812,979
投資有価証券評価損659658
税務上の繰越欠損金--
その他963991
繰延税金資産小計16,147百万円20,657百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-百万円-百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△13,075△17,735
評価性引当額小計△13,075百万円△17,735百万円
繰延税金資産合計3,072百万円2,922百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金24,656百万円6,719百万円
資産除去債務に対応する資産31184
その他-14
繰延税金負債合計24,687百万円6,916百万円
繰延税金負債の純額21,614百万円3,994百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(2025年3月31日)
当事業年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.29%0.15%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.31%△2.35%
住民税均等割等0.01%0.02%
評価性引当額の変動額△6.57%7.76%
税額控除△1.22%△1.76%
その他0.73%△0.51%
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.56%33.92%

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