有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 10,016 千円 | 15,430 千円 | |
| 未払事業所税 | 3,228 | 3,438 | |
| 未払費用 | 15,394 | 15,780 | |
| 賞与引当金 | 58,295 | 69,928 | |
| 受注損失引当金 | 1,454 | 7,010 | |
| 役員株式報酬引当金 | 13,317 | 19,247 | |
| 退職給付に係る負債 | 148,703 | 164,168 | |
| 未払役員退職慰労金 | 8,727 | 8,727 | |
| 減損損失 | 798 | 607 | |
| その他 | 23,206 | 32,405 | |
| 繰延税金資産小計 | 283,143 | 336,745 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △27,668 | △42,305 | |
| 評価性引当額小計 | △27,668 | △42,305 | |
| 繰延税金資産合計 | 255,474 | 294,439 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △12,832 | △14,644 | |
| その他 | - | - | |
| 繰延税金負債合計 | △12,832 | △14,644 | |
| 繰延税金資産の純額 | 242,642 | 279,795 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 永久に損金又は益金に算入されない項目 | 0.5 | 0.4 | |
| 住民税均等割 | 0.8 | 0.6 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.2 | 2.0 | |
| のれん償却額 | 5.0 | 2.3 | |
| 子会社との税率差異 | 1.7 | 1.3 | |
| 法人税額の特別控除 | △2.7 | △1.8 | |
| 有価証券評価損 | △1.2 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | △1.0 | △0.6 | |
| その他 | 0.6 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.5 | 35.0 |