訂正有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2025/10/27 14:54
【資料】
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【項目】
144項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年9月30日)
当事業年度
(2023年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2378,119千円432,525千円
貸倒引当金61,09059,818
退職給付引当金8,8328,568
減価償却費27,39211,758
減損損失94,1306,469
棚卸資産評価損28,45056,204
長期前払費用1,898271
関係会社株式評価損-6,092
その他12,52880,613
繰延税金資産 小計612,442662,322
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△378,119△432,525
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△219,576△216,249
評価性引当額 小計(注)1△597,696△648,774
繰延税金資産 合計14,74613,547
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△54△103
固定資産圧縮積立金△14,692△13,444
繰延税金負債 合計△14,746△13,547
繰延税金資産の純額--

(注)1.評価性引当額が51,078千円増加しております。これは、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が
54,406千円増加する一方で、将来減算一時差異等に係る評価性引当額が3,328千円減少したことに
よるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年9月30日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越
欠損金(※)
----2,118376,001378,119
評価性引当額----△2,118△376,001△378,119
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2023年9月30日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越
欠損金(※)
---2,118-430,407432,525
評価性引当額---△2,118-△430,407△432,525
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2023年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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