有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)の公布に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、2015年4月1日以降に開始する連結会計年度に適用されるものについては30.68%から28.76%に変更されております。
この変更により、繰延税金資産は69百万円、繰延税金負債は32,366百万円それぞれ減少し、法人税等調整額は39,189百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
保険契約準備金 | 443,531百万円 | 466,068百万円 |
退職給付に係る負債 | 144,801 〃 | 140,018 〃 |
その他資産 | ― | 40,375 〃 |
価格変動準備金 | 36,255 〃 | 39,189 〃 |
繰越欠損金 | 13,389 〃 | 17,307 〃 |
その他 | 63,631 〃 | 80,919 〃 |
繰延税金資産小計 | 701,608 〃 | 783,879 〃 |
評価性引当額 | △76,227 〃 | △77,032 〃 |
繰延税金資産合計 | 625,381 〃 | 706,847 〃 |
繰延税金負債 | ||
その他有価証券評価差額金 | △579,931百万円 | △1,008,675百万円 |
企業結合に伴う評価差額 | ― | △202,684 〃 |
その他の無形固定資産 | △13,623 〃 | △94,862 〃 |
不動産圧縮積立金 | △10,416 〃 | △10,042 〃 |
その他 | △30,784 〃 | △32,600 〃 |
繰延税金負債合計 | △634,755 〃 | △1,348,865 〃 |
繰延税金負債の純額 | △9,374 〃 | △642,018 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) | |
法定実効税率 | 33.23% | 30.68% |
(調整) | ||
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 3.40〃 | 14.60〃 |
評価性引当額の増加 | 5.39〃 | 2.45〃 |
その他 | 6.10〃 | △0.80〃 |
税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 48.13〃 | 46.93〃 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)の公布に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、2015年4月1日以降に開始する連結会計年度に適用されるものについては30.68%から28.76%に変更されております。
この変更により、繰延税金資産は69百万円、繰延税金負債は32,366百万円それぞれ減少し、法人税等調整額は39,189百万円増加しております。