有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 16:00
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)21,741,338千円1,560,970千円
退職給付に係る負債132,18288,349
未払事業税16,71622,603
未払事業所税4,0494,025
賞与引当金118,86290,174
たな卸資産評価損276,559249,393
製品保証引当金11,27512,182
資産の未実現利益46,91669,197
投資有価証券評価損20,60020,600
貸倒引当金49,24121,780
減損損失7,38026,893
その他44,60746,475
繰延税金資産小計2,469,7302,212,649
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△1,584,286△1,288,765
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△205,076△105,469
評価性引当額小計(注)1△1,789,362△1,394,234
繰延税金資産合計680,367818,414
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△5,791△13,101
土地評価差額金△17,190△17,190
負債調整勘定△9,947△9,145
その他△40,980△53,962
繰延税金負債合計△73,909△93,400
繰延税金資産の純額606,458725,013

(注)1.前連結会計年度において評価性引当額が338,024千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社である㈱エルモ社及び㈱中日諏訪オプト電子の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
当連結会計年度において評価性引当額が395,128千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社である㈱エルモ社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)140,016234,824453,335261,38139,276612,5051,741,338
評価性引当額△140,016△234,824△430,100△231,140△39,276△508,927△1,584,286
繰延税金資産--23,23430,240-103,577(※2)157,052

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金1,741,338千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産157,052千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)-430,100234,84974,884515,006306,1291,560,970
評価性引当額-△329,619△121,234△74,884△503,003△260,023△1,288,765
繰延税金資産-100,481113,614-12,00246,105(※2)272,205

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金1,560,970千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産272,205千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.30.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.0△0.0
住民税均等割1.30.9
評価性引当額△21.3△14.3
海外子会社の留保利益△2.50.2
連結子会社との税率差異1.40.6
外国税額等0.70.8
海外子会社の配当に伴う外国源泉所得税2.91.2
のれんの償却額4.12.3
未実現利益税効果未認識額△0.2△0.3
還付法人税等△0.4△0.2
試験研究費税額控除-△1.0
その他0.0△1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率16.919.7

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