有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| ソフトウエア | 390千円 | 305千円 |
| 繰延資産償却超過額 | 951千円 | 324千円 |
| 資産除去債務 | 3,492千円 | 3,530千円 |
| 未払事業税 | 5,792千円 | 1,400千円 |
| 投資有価証券評価損 | 8,920千円 | 8,920千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 648千円 | -千円 |
| 事業構造改革費用 | -千円 | 309,561千円 |
| 繰越欠損金 | 20,149千円 | 58,677千円 |
| その他 | 7,915千円 | 18,715千円 |
| 繰延税金資産小計 | 48,262千円 | 401,435千円 |
| 評価性引当額 | △20,149千円 | △388,587千円 |
| 繰延税金資産合計 | 28,112千円 | 12,847千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,933千円 | △1,674千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,933千円 | △1,674千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 26,179千円 | 11,173千円 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 13,708千円 | 3,264千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 12,470千円 | 7,908千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.86% | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 |
| (調整) | ||
| 交際費等の永久に損金に算入されない項目 | 1.35% | |
| 住民税均等割 | 0.33% | |
| 持分法による投資損益 | 5.75% | |
| 役員報酬 | 2.09% | |
| 所得拡大促進税制による税額控除額 | △1.19% | |
| 評価性引当額の増減 | 2.48% | |
| その他 | 0.53% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.20% |