有価証券報告書-第27期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/19 15:30
【資料】
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【項目】
154項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2024年11月30日)
当連結会計年度
(2025年11月30日)
繰延税金資産
減価償却費605百万円924百万円
未払費用等2,831百万円3,134百万円
資産除去債務955百万円948百万円
未払事業税201百万円250百万円
税務上の繰越欠損金448百万円396百万円
棚卸資産評価損100百万円74百万円
減損損失543百万円265百万円
その他123百万円179百万円
繰延税金資産小計5,809百万円6,174百万円
評価性引当額△627百万円△668百万円
繰延税金資産合計5,182百万円5,505百万円
繰延税金負債
資産除去費用△679百万円△650百万円
退職給付に係る資産△255百万円△280百万円
負債調整勘定△229百万円△137百万円
契約関連無形資産△453百万円△430百万円
その他△30百万円△45百万円
繰延税金負債合計△1,647百万円△1,543百万円
繰延税金資産の純額3,534百万円3,962百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2024年11月30日)
当連結会計年度
(2025年11月30日)
固定資産-繰延税金資産4,163百万円4,501百万円
固定負債-繰延税金負債628百万円539百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2024年11月30日)
当連結会計年度
(2025年11月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.1%
住民税均等割額2.1%1.2%
税額控除△3.8%△5.1%
評価性引当額の増減0.1%0.5%
その他△0.5%△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.6%27.2%

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