有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/27 9:14
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金3,348千円6,847千円
未払事業税-6,866
減損損失3,8651,425
のれん5,16225,811
その他3,4512,754
繰延税金資産小計15,82743,705
評価性引当額△7,329△26,165
繰延税金資産計8,49817,540

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
法定実効税率40.7%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.41.0
住民税均等割1.80.5
評価性引当額の増減△13.914.7
合併による影響額△3.4-
その他△1.6△1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.052.6

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