日本能率協会マネジメントセンターの全事業営業利益の推移 - 全期間

【期間】

連結

2013年3月31日
2969万
2013年9月30日 +638.48%
2億1931万
2014年3月31日
-3億4660万
2014年9月30日
4億1845万
2015年3月31日 +36.19%
5億6988万
2015年9月30日 +37.73%
7億8488万
2016年3月31日 +20.05%
9億4224万
2016年9月30日 +17.88%
11億1067万
2017年6月30日 -37.61%
6億9300万
2017年12月31日 +101.36%
13億9539万
2018年6月30日 -44.22%
7億7837万
2018年12月31日 +76.26%
13億7193万
2019年6月30日 -54.23%
6億2792万
2019年9月30日 -12%
5億5257万
2019年12月31日 +83.11%
10億1179万
2020年3月31日 -28.22%
7億2629万
2020年6月30日
-1億738万
2020年9月30日
4億6835万
2020年12月31日 +92.24%
9億36万
2021年3月31日 +2.54%
9億2322万
2021年6月30日 -50.04%
4億6120万
2021年9月30日 +24.46%
5億7400万
2021年12月31日 +102.8%
11億6408万
2022年3月31日 +5.63%
12億2966万
2022年6月30日 -56.66%
5億3297万
2022年9月30日 +45.73%
7億7668万
2022年12月31日 +44.79%
11億2452万
2023年3月31日 +13.37%
12億7484万
2023年6月30日 -44.19%
7億1149万
2023年9月30日 +4.79%
7億4558万
2023年12月31日 +84.89%
13億7852万
2024年3月31日 -0.89%
13億6627万
2024年6月30日 -65.09%
4億7695万
2024年12月31日 +132.29%
11億794万
2025年6月30日 -63.96%
3億9929万
2025年12月31日 +265.68%
14億6016万

個別

2013年3月31日
-1億7936万
2013年9月30日
4億6453万
2014年3月31日
-4億5993万
2014年9月30日
5億8878万
2015年3月31日 -32.64%
3億9663万
2015年9月30日 +158.75%
10億2629万
2016年3月31日 -34.03%
6億7700万
2016年9月30日 +95.58%
13億2404万
2017年6月30日 -63.41%
4億8449万
2017年12月31日 +89.7%
9億1909万
2018年6月30日 -49.74%
4億6195万
2018年12月31日 +99.35%
9億2093万
2019年6月30日 -58.34%
3億8362万
2020年6月30日
-3億2615万
2021年6月30日
2億9989万
2022年6月30日 +66.33%
4億9881万
2023年6月30日 +31.82%
6億5753万
2024年6月30日 -35.06%
4億2703万
2025年6月30日 -35.73%
2億7446万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースです。セグメント間の内部収益及び振替高はセグメント間で合意された取引価格設定基準に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債、その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
2025/09/30 14:52
#2 事業等のリスク
(3) 収益変動について
時間デザイン事業における一般消費者向け手帳関連商品の出荷が例年8月から12月に集中することから季節的変動があり、第2四半期連結累計期間における売上高および営業利益が多く計上され、第3四半期連結会計期間以降は営業利益が減少する傾向があります。前連結会計年度および当連結会計年度における各四半期売上高および営業利益または損失は下表のとおりです。
2025/09/30 14:52
#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースです。セグメント間の内部収益及び振替高はセグメント間で合意された取引価格設定基準に基づいております。
2025/09/30 14:52
#4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、上記の経営戦略に対する達成状況を判断するため、売上高に加え、利益創出力の指標として「営業利益額」「営業利益率」、企業価値向上の指標として「ROE(自己資本当期純利益率)」を重要指標としております。
(4) 経営環境ならびに対処すべき課題
2025/09/30 14:52
#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
このような環境の下、当社グループはJMAMグループ2030ビジョン『2030年、一人ひとりの「自分らしさ」と歩むJMAMグループへ』の実現に向け、新商品・サービスの開発や市場の開拓に取り組みました。学びのデザイン事業では、新たなリーダーシップ教育の体系化や、DX人材の育成サービスや検定サービスの拡大、さらにAI技術を活用した採用支援や対話スキルの向上支援サービスの開発に取り組みました。時間〈とき〉デザイン事業では、「カバー」「手帳」「ノート」の3つを自由に組み合わせて自分好みにカスタマイズできる手帳『NOLTY TiO(ノルティ ティオ)』の販売促進や、店頭における販売促進ツールの充実化やEC強化、海外販売については中国に加え、北米市場へ販路を拡大しました。この結果、当連結会計年度の売上高は16,924,425千円(前年同期比1.0%増)となりました。
一方で、業務システム開発に伴う費用の増加等により営業利益は399,298千円(前年同期比16.3%減)、経常利益は419,402千円(前年同期比14.7%減)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は232,212千円(前年同期比58.2%減)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりです。以下におけるセグメント利益は営業利益ベースの数値であります。
2025/09/30 14:52

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