有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年6月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 263,806 千円 | 546,543 千円 |
| 賞与引当金 | 163,517 千円 | 22,088 千円 |
| 返品引当金 | 255,459 千円 | 96,068 千円 |
| 退職給付引当金 | 1,079,590 千円 | 1,115,230 千円 |
| 未払費用 | 24,887 千円 | 3,457 千円 |
| 出資金評価損 | 19,647 千円 | 19,647 千円 |
| 資産除去債務 | 55,705 千円 | 57,160 千円 |
| その他 | 75,690 千円 | 54,653 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,938,305 千円 | 1,914,849 千円 |
| 評価性引当額 | △110,395 千円 | △105,775 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,827,909 千円 | 1,809,073 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,343 千円 | 910 千円 |
| 有形固定資産 | △41,906 千円 | 35,968 千円 |
| その他 | ― 千円 | 8,598 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △51,250 千円 | 45,477 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,776,658 千円 | 1,763,596 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 33.10 % | 30.86 % |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に参入されない項目 | 0.72 % | 1.14 % |
| 受取配当金等永久に益金に参入されない項目 | △0.34 % | △1.22 % |
| 住民税均等割 | 0.39 % | 0.65 % |
| 評価性引当額の増減額 | 5.76 % | △0.73 % |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 12.90 % | ― % |
| その他 | 0.70 % | △6.43 % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.23 % | 24.27 % |