訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成24年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成24年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成24年12月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 賞与引当金 | 895千円 |
| ポイント引当金 | 73,560 |
| 未払費用 | 8,838 |
| 繰越欠損金 | 48,394 |
| その他 | 63 |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 131,752 |
| 評価性引当額 | △63 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 131,689 |
| 繰延税金負債(流動) | |
| 未収事業税等 | △3,183 |
| 繰延税金負債(流動)合計 | △3,183 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 128,505 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却超過額 | 3,259 |
| 資産除去債務 | 1,207 |
| 貸倒引当金 | 1,168 |
| 繰越欠損金 | 13,281 |
| その他 | 230 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 19,147 |
| 評価性引当額 | △2,376 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 16,770 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △539 |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △539 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 16,231 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成24年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 42.05% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.60 |
| 住民税均等割 | 1.23 |
| 法人税等還付税額 | △1.59 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △14.72 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 55.63 |
| 合併による影響 | △144.85 |
| 評価性引当額の増減 | △2.36 |
| その他 | 1.69 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △62.32 |
当事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | |
| 賞与引当金 | 1,025千円 |
| ポイント引当金 | 83,395 |
| 未払費用 | 11,505 |
| その他 | 63 |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 95,990 |
| 評価性引当額 | △63 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 95,926 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却超過額 | 2,141 |
| 資産除去債務 | 1,229 |
| 貸倒引当金 | 18 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 3,389 |
| 評価性引当額 | △1,247 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 2,141 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △464 |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △464 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 1,677 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 39.43% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.12 |
| 住民税均等割 | 0.32 |
| 評価性引当額の増減 | △0.68 |
| その他 | △0.37 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.82 |