有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 賞与引当金 | 15,491千円 | 15,141千円 | |
| 返金負債 | 18,491 | 39,601 | |
| 投稿インセンティブ引当金 | 8,682 | 8,848 | |
| 未払事業税 | 17,174 | 25,469 | |
| 未払費用 | 3,123 | 7,117 | |
| 未払金 | 4,408 | 4,758 | |
| 未払事業所税 | 892 | 932 | |
| 出資金 | 18,698 | 18,698 | |
| 関係会社株式 | 3,362 | 6,246 | |
| 敷金 | 4,288 | 6,267 | |
| その他 | 1,196 | 2,002 | |
| 繰延税金資産合計 | 95,810 | 135,085 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 保険積立金 | △2,449 | △2,449 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,449 | △2,449 | |
| 繰延税金資産の純額 | 93,360 | 132,635 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 留保金課税 | 6.8 | 7.6 | |
| 人材確保等促進税制による税額控除 | △0.6 | - | |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | - | △0.6 | |
| 住民税均等割 | 0.1 | 0.1 | |
| その他 | △0.1 | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.9 | 37.7 |