有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:38
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金11,055千円13,515千円
ポイント引当金8,2308,436
未払事業税12,84030,630
未払費用5,1104,154
未払金3,6563,830
未払事業所税349843
出資金13,47124,229
関係会社株式-3,362
敷金3292,309
ソフトウェア730152
その他2,4132,032
繰延税金資産合計58,18893,497
(繰延税金負債)
保険積立金△2,449△2,449
繰延税金負債合計△2,449△2,449
繰延税金資産の純額55,73991,047

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
留保金課税7.27.5
賃上げ・生産性向上のための税制による税額控除△1.1-
住民税均等割0.20.1
評価性引当額の増減△0.2-
その他0.00.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.738.2