訂正有価証券報告書-第8期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/04/02 10:00
【資料】
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【項目】
123項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
繰延税金資産
たな卸資産17,425千円29,659千円
未払事業税20,84439,497
未払費用12,35814,180
賞与引当金5,3725,880
株主優待引当金4,2572,480
貸倒引当金3,0903,292
減価償却費20,52116,889
その他1,1126,748
繰延税金資産小計84,983千円118,629千円
評価性引当額△8,323千円△7,351千円
繰延税金資産合計76,659千円111,277千円
繰延税金負債との相殺△19,344千円△17,329千円
繰延税金資産純額57,315千円93,947千円
繰延税金負債
特別償却準備金657,189千円498,889千円
ESOP信託認定損1,8912,221
為替差益3,393-
その他519519
繰延税金負債合計662,993千円501,631千円
繰延税金資産との相殺△19,344千円△17,329千円
繰延税金負債純額643,648千円484,301千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%0.1%
住民税均等割0.2%0.4%
評価性引当額の増減0.3%△0.0%
税率変更による影響△1.8%-%
留保金課税11.7%7.2%
法人税額の特別控除△1.8%-%
その他△0.4%△1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.2%37.3%

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