有価証券報告書-第27期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

【提出】
2019/01/30 13:54
【資料】
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【項目】
70項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年10月31日)
当事業年度
(平成30年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税1,646 千円193 千円
貸倒引当金3,187 千円4,298 千円
賞与引当金4,538 千円3,862 千円
株主優待引当金497 千円571 千円
減価償却費超過額764 千円1,731 千円
投資有価証券評価損534 千円534 千円
資産除去債務30 千円61 千円
その他2,218 千円2,085 千円
繰延税金資産小計13,417 千円13,340 千円
評価性引当額△2,936 千円△3,141 千円
繰延税金資産計10,480 千円10,198 千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△487 千円△442 千円
繰延税金負債計△487 千円△442 千円
繰延税金資産の純額9,993 千円9,756 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年10月31日)
当事業年度
(平成30年10月31日)
法定実効税率30.86 %30.86 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.97 %3.20 %
評価性引当額の増減額△1.38 %1.07 %
住民税均等割等3.38 %10.47 %
留保金課税4.30 %― %
所得拡大促進税制による税額控除△2.88 %△2.53 %
その他△0.67 %1.33 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.58 %44.40 %

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