有価証券報告書-第21期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/18 11:33
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年9月30日)
当連結会計年度
(2023年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)15,991千円12,468千円
未払事業税45,39944,125
未払金(確定拠出年金等)1,2051,271
資産除去債務15,40813,288
未払賞与110,026123,002
投資有価証券評価損50,79256,918
関係会社株式取得関連費用8,2218,221
株式報酬費用61,324100,735
その他26,81127,012
繰延税金資産小計335,180387,044
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△15,991-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額
△10,164△266
評価性引当額△26,156△266
繰延税金資産合計309,024386,777
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△7,318△5,500
その他有価証券評価差額金△2,103△5,195
繰延税金負債合計△9,422△10,696
繰延税金資産の純額299,602376,081

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年9月30日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)-----15,99115,991千円
評価性引当額-----△15,991△15,991
繰延税金資産-------

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年9月30日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)-----12,46812,468千円
評価性引当額-------
繰延税金資産-----12,46812,468

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金12,468千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産12,468千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年9月30日)
当連結会計年度
(2023年9月30日)
法定実効税率30.62%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.01
住民税均等割0.71
評価性引当額の増減△0.17
その他0.48
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.65

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