有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成29年3月の上場に際して行われた公募増資の結果、当連結会計年度において当社の資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.8%から、平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 投資有価証券 | 16,476 | 千円 | 20,069 | 千円 | |
| たな卸資産評価損 | 9,361 | 15,373 | |||
| 製品保証引当金 | 12,009 | 10,634 | |||
| たな卸資産の未実現利益 | 8,777 | 10,282 | |||
| 賞与引当金 | 3,960 | 7,730 | |||
| 未払事業税 | ― | 7,463 | |||
| その他 | 2,152 | 2,190 | |||
| 繰延税金資産合計 | 52,738 | 73,745 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 在外関係会社の留保利益 | △4,740 | △4,307 | |||
| 未収還付事業税 | △2,493 | ― | |||
| その他 | △15 | △6 | |||
| 繰延税金負債合計 | △7,249 | △4,314 | |||
| 繰延税金資産純額 | 45,488 | 69,430 | |||
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||
| 流動資産―繰延税金資産 | 31,855 | 千円 | 51,768 | 千円 | |
| 固定資産―繰延税金資産 | 13,633 | 17,662 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 35.4 | % | 30.9 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 9.3 | 5.9 | |||
| 法人税額の特別控除額 | △3.8 | △5.9 | |||
| 連結子会社との税率差異 | △2.9 | △2.9 | |||
| 持分法による投資損益 | △27.3 | △12.4 | |||
| 未実現利益の税効果未認識額 | ― | 3.1 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | 2.1 | |||
| その他 | 1.1 | 0.1 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.3 | 20.9 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成29年3月の上場に際して行われた公募増資の結果、当連結会計年度において当社の資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.8%から、平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。