有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/15 15:00
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税548千円
差入保証金167
一括償却資産173
繰越欠損金45,925
繰延税金資産小計46,814
評価性引当額46,564
繰延税金資産(総額)250
繰延税金負債
減価償却費250千円
繰延税金負債計250
繰延税金資産(純額)千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金資産の金額の修正
当社は当連結会計年度より外形標準課税の適用法人となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.8%から平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
これらの変更に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の影響はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税326千円
差入保証金192
一括償却資産154
減価償却費921
繰越欠損金54,692
繰延税金資産小計56,287
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額54,493
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額1,594
評価性引当額計56,088
繰延税金資産(総額)198
繰延税金負債
減価償却費198千円
繰延税金負債計198
繰延税金資産(純額)千円

評価性引当額の変動の主たる要因は、当連結会計年度に生じた繰越欠損金によるものであります。
税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
1年以内1年超5年以内5年超合計
税務上の繰越欠損金54,69254,692
評価性引当額△54,493△54,493
繰延税金資産198198

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率30.9%
(調整)
住民税均等割7.3%
交際費等永久に損金に算入されない項目16.6%
所得控除に係る影響額△254.2%
評価性引当額の増減238.6%
海外子会社の適用税率差異△31.5%
その他0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率7.9%