有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 9:14
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与628百万円576百万円
退職給付引当金595百万円617百万円
減価償却超過額337百万円364百万円
固定資産減損損失276百万円276百万円
有価証券減損損失65百万円52百万円
その他285百万円256百万円
繰延税金資産小計2,189百万円2,144百万円
評価性引当額△288百万円△291百万円
繰延税金資産合計1,900百万円1,852百万円
繰延税金負債
前払年金費用△350百万円△437百万円
固定資産圧縮積立金△318百万円△316百万円
特別償却準備金△125百万円△99百万円
その他有価証券評価差額金△540百万円△329百万円
その他△25百万円△26百万円
繰延税金負債合計△1,361百万円△1,209百万円
繰延税金資産(△負債)の純額538百万円643百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
項目
0.8%0.9%
受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目
△0.4%△0.5%
住民税均等割等2.1%3.0%
評価性引当額の増加1.9%0.1%
税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正
2.1%-
過年度法人税等0.0%0.2%
その他0.7%△0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率40.0%34.4%

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