有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

【提出】
2017/07/28 10:31
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年4月30日)
当事業年度
(平成29年4月30日)
繰延税金資産
賞与引当金204百万円223百万円
未払事業税5663
未払費用3235
投資有価証券評価損63
会員権評価損2121
固定資産4847
資産除去債務4142
その他930
繰延税金資産合計420467
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△7△27
固定資産圧縮積立金△5△5
資産除去債務に対応する除去費用△11△10
繰延税金負債合計△24△42
繰延税金資産の純額395424

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年4月30日)
当事業年度
(平成29年4月30日)
法定実効税率33.0%法定実効税率と税効果会計適
(調整)用後の法人税等の負担率との間
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3の差異が法定実効税率の100分
住民税均等割2.9の5以下であるため注記を省略
特別税額控除△1.2しております。
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.1
その他0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.1

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