有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 204百万円 | 223百万円 | |
| 未払事業税 | 56 | 63 | |
| 未払費用 | 32 | 35 | |
| 投資有価証券評価損 | 6 | 3 | |
| 会員権評価損 | 21 | 21 | |
| 固定資産 | 48 | 47 | |
| 資産除去債務 | 41 | 42 | |
| その他 | 9 | 30 | |
| 繰延税金資産合計 | 420 | 467 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △7 | △27 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △5 | △5 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △11 | △10 | |
| 繰延税金負債合計 | △24 | △42 | |
| 繰延税金資産の純額 | 395 | 424 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | ||
| 法定実効税率 | 33.0% | 法定実効税率と税効果会計適 | |
| (調整) | 用後の法人税等の負担率との間 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | の差異が法定実効税率の100分 | |
| 住民税均等割 | 2.9 | の5以下であるため注記を省略 | |
| 特別税額控除 | △1.2 | しております。 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.1 | ||
| その他 | 0.0 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.1 |