訂正有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)当連結会計年度より、金額的な重要性が増したため、「繰越外国税額控除」を個別掲記している。
これにより、「繰延税金資産その他」に含めていた前連結会計年度の情報は、当連結会計年度の区分
に従って表示方法を変更している。
(注2)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成24年12月31日) (平成25年12月31日)
流動資産―繰延税金資産 5,733百万円 4,810百万円
固定資産―繰延税金資産 27,494 15,889
流動負債―その他 △94 △97
固定負債―繰延税金負債 △2,110 △3,305
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 26,466百万円 | 24,755百万円 | |
| 有価証券評価減 | 8,048 | 8,525 | |
| 退職給付引当金 | 8,400 | 7,332 | |
| 固定資産減損処理 | 4,994 | 4,649 | |
| 修繕引当金 | 856 | 1,300 | |
| 未確定債務 | 313 | 970 | |
| 固定資産未実現利益 | 997 | 919 | |
| 減価償却費 | 1,095 | 859 | |
| たな卸資産 | 1,183 | 810 | |
| 賞与引当金 | 644 | 681 | |
| ゴルフ会員権評価減 | 715 | 582 | |
| 繰越外国税額控除 | 16 | 515 | |
| 貸倒引当金 | 920 | 406 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 212 | 168 | |
| その他 | 2,723 | 1,770 | |
| 繰延税金資産小計 | 57,583 | 54,241 | |
| 評価性引当額 | △17,759 | △24,533 | |
| 繰延税金資産合計 | 39,823 | 29,708 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 時価評価による簿価修正額 | △4,343 | △4,343 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,179 | △4,388 | |
| 海外子会社留保金 | △1,563 | △1,589 | |
| 特別償却準備金 | △821 | △1,246 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △483 | △256 | |
| その他 | △413 | △588 | |
| 繰延税金負債合計 | △8,801 | △12,410 | |
| 繰延税金資産の純額 | 31,022 | 17,298 |
(注1)当連結会計年度より、金額的な重要性が増したため、「繰越外国税額控除」を個別掲記している。
これにより、「繰延税金資産その他」に含めていた前連結会計年度の情報は、当連結会計年度の区分
に従って表示方法を変更している。
(注2)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成24年12月31日) (平成25年12月31日)
流動資産―繰延税金資産 5,733百万円 4,810百万円
固定資産―繰延税金資産 27,494 15,889
流動負債―その他 △94 △97
固定負債―繰延税金負債 △2,110 △3,305
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 40.7% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 親会社と子会社の税率差 | △42.4 | △11.4 | |
| 固定資産未実現 | △4.6 | △1.6 | |
| 回収可能性の見直しによる影響 | 5.9 | 27.9 | |
| のれん償却額 | 3.7 | 2.0 | |
| 海外子会社留保金税効果 | △5.5 | 1.7 | |
| 法定実効税率変更による影響 | 3.9 | 1.0 | |
| その他 | 0.5 | △0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.2 | 57.3 |