有価証券報告書-第203期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 14:54
【資料】
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【項目】
167項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金904百万円969百万円
未払金116126
棚卸資産評価損149198
棚卸資産未実現利益254297
未払費用151156
未払事業税256253
退職給付に係る負債2,3712,532
減損損失1,2851,145
繰越欠損金1,4371,550
投資有価証券評価損458459
関係会社株式評価損149149
減価償却超過額227178
その他1,022898
繰延税金資産小計8,7848,917
評価性引当額△3,346△3,339
5,4385,578
繰延税金負債
退職給付信託設定益△922△922
海外子会社留保金課税△852△939
その他有価証券評価差額金△2,934△2,536
減価償却不足額△434△431
その他△210△199
繰延税金負債合計△5,353△5,028
繰延税金資産(負債)の純額84550

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
固定資産-繰延税金資産1,649百万円1,470百万円
固定負債-繰延税金負債1,565920

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.70.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.1△1.0
住民税均等割等0.50.5
在外連結子会社の税率差異△0.9△0.7
繰越欠損金繰延税金資産未認識額0.70.5
試験研究費等の特別控除額△3.1△2.0
評価性引当金の増減0.70.2
その他1.11.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.5%30.1%