有価証券報告書-第203期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
賞与引当金 | 904百万円 | 969百万円 |
未払金 | 116 | 126 |
棚卸資産評価損 | 149 | 198 |
棚卸資産未実現利益 | 254 | 297 |
未払費用 | 151 | 156 |
未払事業税 | 256 | 253 |
退職給付に係る負債 | 2,371 | 2,532 |
減損損失 | 1,285 | 1,145 |
繰越欠損金 | 1,437 | 1,550 |
投資有価証券評価損 | 458 | 459 |
関係会社株式評価損 | 149 | 149 |
減価償却超過額 | 227 | 178 |
その他 | 1,022 | 898 |
繰延税金資産小計 | 8,784 | 8,917 |
評価性引当額 | △3,346 | △3,339 |
計 | 5,438 | 5,578 |
繰延税金負債 | ||
退職給付信託設定益 | △922 | △922 |
海外子会社留保金課税 | △852 | △939 |
その他有価証券評価差額金 | △2,934 | △2,536 |
減価償却不足額 | △434 | △431 |
その他 | △210 | △199 |
繰延税金負債合計 | △5,353 | △5,028 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 84 | 550 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
固定資産-繰延税金資産 | 1,649百万円 | 1,470百万円 |
固定負債-繰延税金負債 | 1,565 | 920 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
法定実効税率 | 30.9 | % | 30.6 | % |
(調整) | ||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.6 | ||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.1 | △1.0 | ||
住民税均等割等 | 0.5 | 0.5 | ||
在外連結子会社の税率差異 | △0.9 | △0.7 | ||
繰越欠損金繰延税金資産未認識額 | 0.7 | 0.5 | ||
試験研究費等の特別控除額 | △3.1 | △2.0 | ||
評価性引当金の増減 | 0.7 | 0.2 | ||
その他 | 1.1 | 1.4 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.5 | % | 30.1 | % |