有価証券報告書-第148期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金45,877千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産45,877千円を計上しております。当該繰延税金資産は、当社において税務上の繰越欠損金について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 336千円 | 89千円 | |
| 賞与引当金 | 45,269千円 | 41,890千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 196,645千円 | 197,044千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 15,609千円 | 16,995千円 | |
| 株主優待引当金 | 3,887千円 | 4,137千円 | |
| 製品評価損 | 34,002千円 | 31,536千円 | |
| 減損損失 | 57,146千円 | 54,870千円 | |
| 出資金 | 32,709千円 | 8,306千円 | |
| 有形固定資産 | 3,294千円 | 2,655千円 | |
| 長期未払金 | 58,906千円 | 58,906千円 | |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 45,877千円 | ―千円 | |
| その他 | 46,705千円 | 44,974千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 540,389千円 | 461,406千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △175,065千円 | △146,649千円 | |
| 評価性引当額小計 | △175,065千円 | △146,649千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 365,324千円 | 314,757千円 |
| 繰延税金負債 | |||
| 合併に伴う土地再評価益 | △21,925千円 | △21,925千円 | |
| 土地評価差額 | △157,542千円 | △157,542千円 | |
| その他 | △60,950千円 | △66,209千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △240,417千円 | △245,677千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 124,906千円 | 69,079千円 |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | ― | 45,877 | 45,877千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 45,877 | 45,877千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金45,877千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産45,877千円を計上しております。当該繰延税金資産は、当社において税務上の繰越欠損金について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.5% | 34.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0% | 0.8% | |
| 住民税均等割 | 1.5% | 1.6% | |
| のれん償却額 | 0.4% | 0.5% | |
| 評価性引当額の増減 | △4.7% | △4.3% | |
| 子会社税率差異 | △3.8% | △3.6% | |
| 税額控除 | △0.9% | △1.1% | |
| 負ののれん発生益 | △4.4% | -% | |
| その他 | 0.9% | 1.0% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.5% | 29.4% |