有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:05
【資料】
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【項目】
141項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産44百万円57百万円
有形固定資産00
連結会社間内部利益消去9988
無形固定資産1715
投資有価証券65
貸倒引当金3233
未払事業税1669
賞与引当金243247
株式報酬費用414
退職給付に係る負債340295
役員退職金未払金42
環境対策費64
減損損失1,1271,039
その他有価証券評価差額金2568
その他363441
繰延税金資産小計2,3332,385
評価性引当額△982△1,091
繰延税金資産合計1,3511,294
繰延税金負債
連結子会社等の留保利益△487△521
特定資産買い換え△336△331
特別償却準備金△23△22
海外子会社の減価償却費△103△116
その他有価証券評価差額金△537△374
退職給付信託設定益△70△70
その他△56△56
繰延税金負債合計△1,614△1,494
繰延税金資産(負債)の純額△263△199


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等損金不算入項目0.90.1
受取配当金等益金不算入項目△14.9△6.0
持分法による投資損益△2.4△1.0
連結子会社からの配当金等19.07.2
評価性引当額の増減額0.81.1
住民税均等割3.60.9
海外子会社等の留保利益△3.40.6
のれんの償却3.20.0
のれんの減損損失19.7-
海外子会社の税率差異△8.1△2.7
税額控除△3.0△0.3
その他2.6△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率48.630.0

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