四半期報告書-第16期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/12 11:21
【資料】
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【項目】
27項目
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。
(1)財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国や欧州の政治動向や中国を始めとするアジア新興国等の海外経済の不確実性、通商問題や金融市場の動向などが懸念されるなか、政府の各種経済対策の効果から雇用情勢や所得環境の改善が続き、設備投資や生産は緩やかに増加し、個人消費は持ち直し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。
当社グループの主力である道路橋・鉄道橋などの橋梁事業につきましては、公共投資が底堅く推移するなか、当第3四半期連結累計期間の総発注量は前年同期比で増加しました。
受注高につきましては、積極的な営業活動を進め、高速道路会社などの新設橋梁に加え、保全・補修工事、ならびに鉄構・免耐震工事などの民間案件も幅広く受注した結果、435億18百万円(前年同期比3.9%増)となりました。
売上高につきましては、手持ち工事が概ね順調に進捗したことから、370億74百万円(同6.8%増)となりました。
損益につきましては、売上高の増加に加え、各工事の採算改善や業務全般にわたるコスト削減に努めた結果、営業利益は33億53百万円(同25.1%増)、経常利益は35億25百万円(同29.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は21億78百万円(同48.6%増)となりました。
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
(宮地エンジニアリング)
受注高につきましては、積極的な営業活動に努めた結果、前年同期並みの248億61百万円(同0.1%減)となりました。
売上高につきましては、手持ち工事が順調に進捗した結果、229億44百万円(同15.1%増)となりました。
損益につきましては、生産の効率化、工事採算性の向上、業務全般にわたるコスト削減などに取り組んだ結果、営業利益は23億13百万円(同91.7%増)となりました。
(エム・エム ブリッジ)
受注高につきましては、技術提案力の強化など受注強化策を積極的に推進し大型工事の受注を獲得した結果、186億54百万円(同9.8%増)となりました。
売上高につきましては、手持ちの工事の進捗などにより、138億4百万円(同10.3%減)となりました。
損益につきましては、前年同期に採算性の良い工事が売り上がっていたことなどもあり、営業利益は10億25百万円(同41.1%減)となりました。
② 財政状態の状況
資産合計は、前連結会計年度末と比較して8億13百万円増加し、555億57百万円となりました。主な要因は、現金預金が40億66百万円減少し、受取手形・完成工事未収入金等が37億90百万円、流動資産のその他に含まれる未収入金が12億96百万円それぞれ増加したためであります。
負債合計は、前連結会計年度末と比較して11億31百万円減少し、294億27百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金が12億36百万円、未成工事受入金が13億53百万円、未払法人税等が7億54百万円それぞれ減少し、短期借入金が41億70百万円増加したためであります。
純資産合計は、前連結会計年度末と比較して19億45百万円増加し、261億30百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が19億6百万円増加したためであります。
(2)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、64百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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