有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/31 16:25
【資料】
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【項目】
159項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損223百万円140百万円
減損損失1,676百万円2,076百万円
賞与引当金156百万円164百万円
退職給付に係る負債977百万円1,171百万円
未実現利益2,432百万円2,396百万円
資産除去債務279百万円288百万円
繰越欠損金(注)991百万円1,000百万円
その他427百万円506百万円
繰延税金資産小計7,163百万円7,745百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△821百万円△801百万円
将来減算一時差異等に係る評価性引当額△3,900百万円△4,181百万円
評価性引当額小計△4,721百万円△4,982百万円
繰延税金資産合計2,441百万円2,762百万円
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金△71百万円△67百万円
退職給付に係る資産△273百万円△202百万円
その他有価証券評価差額△116百万円△214百万円
その他△295百万円△314百万円
繰延税金負債合計△756百万円△798百万円
繰延税金資産純額1,685百万円1,964百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)1442215655712991百万円
評価性引当額△1△37△18△145△51△567△821百万円
繰延税金資産-63113144169百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)431713952976511,000百万円
評価性引当額△36△13△135△48△96△470△801百万円
繰延税金資産63330180199百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整項目)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6%1.0%
住民税均等割等3.1%2.6%
評価性引当額△6.0%4.1%
税額控除△2.4%△2.1%
連結子会社の税率差異0.9%0.6%
持分法による投資損益2.2%3.4%
関係会社出資金評価損の連結修正△3.4%-%
持分変動損益-%△14.8%
段階取得に係る差益-%△3.2%
負ののれん発生益-%△0.9%
為替換算調整勘定取崩益-%△0.4%
その他0.4%△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.9%20.0%

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