有価証券報告書-第99期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,487 | 265 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 1,791 | ※3 1,354 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 20,848 | ※3 19,797 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,519 | 2,432 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,240 | 1,248 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 59 | 85 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 227 | 1,034 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 814 | ※3 1,570 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 1,211 | ※3 2,910 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 1,043 | ※3 6,016 | |||||||||
| その他 | 804 | 1,062 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △593 | △86 | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,453 | 37,692 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,208 | 16,871 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,446 | △6,755 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 10,762 | ※1 10,116 | |||||||||
| 構築物 | 842 | 838 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △626 | △649 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※1 216 | ※1 189 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,691 | 5,650 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,532 | △5,522 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※1 158 | ※1 128 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27 | 27 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26 | △26 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,789 | 2,493 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,431 | △2,257 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 357 | 236 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,434 | ※1 4,675 | |||||||||
| リース資産 | 589 | 595 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △230 | △304 | |||||||||
| リース資産(純額) | 359 | 290 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9 | 9 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,299 | 15,646 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 195 | 288 | |||||||||
| ソフトウエア | 504 | 172 | |||||||||
| リース資産 | 168 | 133 | |||||||||
| その他 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 884 | 609 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,867 | ※1 2,271 | |||||||||
| 関係会社株式 | 16,771 | 19,761 | |||||||||
| 出資金 | 187 | 186 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 6,918 | 6,918 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 10,200 | 8,285 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 75 | 44 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 111 | 1,210 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 185 | 219 | |||||||||
| 長期前払費用 | 182 | 123 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 399 | 604 | |||||||||
| その他 | 68 | 57 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △593 | △1,763 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △622 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,751 | 37,919 | |||||||||
| 固定資産合計 | 53,935 | 54,174 | |||||||||
| 資産合計 | 90,388 | 91,866 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 4,342 | ※3 1,621 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 5,190 | ※3 5,695 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 24,966 | ※1 23,586 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 10,315 | ※1,※4 10,937 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,292 | 2,790 | |||||||||
| リース債務 | 198 | 164 | |||||||||
| 未払金 | 1,222 | ※3 5,734 | |||||||||
| 未払費用 | 1,543 | 1,670 | |||||||||
| 未払法人税等 | 72 | 184 | |||||||||
| 前受金 | 40 | 14 | |||||||||
| 預り金 | ※1 219 | ※1 175 | |||||||||
| 前受収益 | 4 | 3 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 5 | 15 | |||||||||
| 為替予約 | 1,739 | 1,099 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,153 | 53,695 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 22,926 | ※1,※4 18,925 | |||||||||
| リース債務 | 347 | 278 | |||||||||
| 長期未払金 | 118 | 830 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,583 | 3,506 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 98 | 98 | |||||||||
| その他 | 84 | 37 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,160 | 23,678 | |||||||||
| 負債合計 | 79,313 | 77,373 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,950 | 15,950 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 77 | 77 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,980 | △2,039 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,902 | △1,961 | |||||||||
| 自己株式 | △59 | △60 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,988 | 13,927 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 223 | 588 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △136 | △23 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 86 | 565 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,074 | 14,493 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 90,388 | 91,866 | |||||||||