6706 電気興業

6706
2026/10/02
時価
328億円
PER 予
12.59倍
2010年以降
赤字-69.3倍
(2010-2026年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.38-1.14倍
(2010-2026年)
配当 予
3.16%
ROE 予
6.16%
ROA 予
4.54%
資料
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電気興業(6706)の貸借対照表

【提出】
2018年6月29日 11:16
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる
総資産(連結)616億9700万→616億8700万

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金19,74318,444
受取手形・完成工事未収入金等18,09117,699
未成工事支出金331881
その他のたな卸資産4,4305,808
繰延税金資産375426
その他464900
貸倒引当金-6-3
流動資産計43,43044,156
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物10,43010,694
機械装置及び運搬具8,2238,592
土地2,2352,241
リース資産166148
建設仮勘定3421
その他5,7155,977
減価償却累計額-20,174-20,948
有形固定資産合計6,6326,728
無形固定資産164202
投資その他の資産
投資有価証券8,0329,010
長期貸付金22
退職給付に係る資産214398
繰延税金資産38696
その他1,3571,158
貸倒引当金-56-55
投資その他の資産合計9,93710,610
固定資産計16,73417,541
資産の部合計60,16461,697
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等7,7539,549
短期借入金797280
1年内返済予定の長期借入金100-
リース債務2217
未払法人税等275549
未成工事受入金10068
完成工事補償引当金2321
製品保証引当金16239
賞与引当金468448
役員賞与引当金727
工事損失引当金4421
その他1,4071,141
流動負債計11,16012,164
固定負債
長期借入金-130
リース債務3122
繰延税金負債310
役員退職慰労引当金71462
役員株式給付引当金-42
退職給付に係る負債3,3713,253
資産除去債務4949
その他27439
固定負債計4,1974,011
負債の部合計15,35816,175
純資産の部
株主資本
資本金8,7748,774
資本剰余金9,7009,731
利益剰余金29,05228,940
自己株式-4,435-4,476
株主資本合計43,09242,970
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,1271,446
繰延ヘッジ損益-2-13
為替換算調整勘定28105
退職給付に係る調整累計額-20673
その他の包括利益累計額合計9461,612
非支配株主持分767939
純資産の部合計44,80645,522
負債・純資産合計60,16461,697

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金13,36112,494
受取手形167566
電子記録債権836682
完成工事未収入金6,8296,525
売掛金5,9805,386
製品1,0281,620
未成工事支出金182605
仕掛品1,1731,548
原材料及び貯蔵品612889
関係会社短期貸付金326341
前払費用115108
未収消費税等84-
繰延税金資産258306
その他201679
貸倒引当金-4-1
流動資産計31,15431,754
固定資産
有形固定資産
建物7,8127,943
減価償却累計額-6,030-6,166
建物(純額)1,7821,776
構築物1,0201,025
減価償却累計額-883-902
構築物(純額)137122
機械及び装置1,4291,448
減価償却累計額-961-1,030
機械及び装置(純額)468417
車両運搬具7980
減価償却累計額-73-76
車両運搬具(純額)63
工具4,9845,208
減価償却累計額-4,370-4,631
工具613577
土地1,7721,772
リース資産118105
減価償却累計額-90-80
リース資産(純額)2724
建設仮勘定01
有形固定資産合計4,8084,697
無形固定資産
ソフトウエア121156
その他2320
無形固定資産合計145177
投資その他の資産
投資有価証券6,9578,060
関係会社株式1,7011,476
従業員に対する長期貸付金11
長期前払費用4140
前払年金費用231169
繰延税金資産149-
その他1,2731,073
貸倒引当金-46-46
投資その他の資産合計10,30910,775
固定資産計15,26315,649
資産の部合計46,41847,403
負債の部
流動負債
支払手形1,3431,749
電子記録債務1,7251,908
工事未払金2,0502,448
買掛金1,7751,542
1年内返済予定の長期借入金100-
リース債務139
未払金369444
未払法人税等162446
未払消費税等-33
未成工事受入金9960
前受金4524
預り金18842
完成工事補償引当金2119
製品保証引当金16239
賞与引当金317313
役員賞与引当金-20
工事損失引当金3921
設備関係支払手形3431
営業外電子記録債務8769
その他1820
流動負債計8,5569,245
固定負債
役員株式給付引当金-42
負債の部合計11,46512,175
純資産の部
株主資本
資本金8,7748,774
資本剰余金
資本準備金9,6779,677
その他資本剰余金2253
資本剰余金合計9,7009,731
利益剰余金
利益準備金1,2271,227
その他利益剰余金
特別償却準備金193145
配当準備積立金3030
役員退職積立金108108
固定資産圧縮積立金55
別途積立金11,07111,471
繰越利益剰余金7,1716,791
利益剰余金合計19,80619,778
自己株式-4,435-4,476
株主資本合計33,84633,808
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,1081,427
繰延ヘッジ損益-2-6
その他の包括利益累計額合計1,1051,420
純資産の部合計34,95235,228
負債・純資産合計46,41847,403

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
たな卸資産の注記
製品1,0651,675
仕掛品1,9172,407
原材料及び貯蔵品1,4471,725
たな卸資産4,4305,808

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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