訂正有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2021/06/21 13:40
【資料】
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【項目】
153項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産643百万円667百万円
未払賞与-611
退職給付信託設定額562百万円522
繰越税額控除540431
ソフトウエア130198
繰越欠損金 (注)182168
未払費用161156
製品保証引当金160121
未払事業税70102
退職給付に係る負債10196
賞与引当金62960
その他649514
繰延税金資産小計3,831百万円3,652百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)△47百万円△44百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△810△837
評価性引当額小計△858百万円△881百万円
繰延税金資産合計2,973百万円2,771百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△918百万円△822百万円
海外子会社の留保利益△683△657
退職給付信託設定益△238△229
退職給付に係る資産△175△45
その他△194△147
繰延税金負債合計△2,211百万円△1,901百万円
繰延税金資産の純額761百万円869百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度 (2019年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金 (a)-28--12924182百万円
評価性引当額-△26---△21△47
繰延税金資産-2--1292134

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度 (2020年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金 (a)25--120-22168百万円
評価性引当額△24----△20△44
繰延税金資産1--120-2124

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.6%-
(調整)
海外子会社の留保利益1.1%-
住民税均等割1.1%-
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8%-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3%-
連結子会社の法定実効税率差異△1.1%-
評価性引当金の増減△2.4%-
試験研究費税額控除△2.5%-
復興特区の税額控除△11.4%-
その他1.6%-
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.5%-

(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。

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