訂正有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/07/20 14:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
127項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金9,242百万円9,846百万円
減価償却費11,174百万円11,864百万円
未払事業税451百万円1,018百万円
未払費用3,646百万円4,570百万円
投資有価証券987百万円1,146百万円
その他10,336百万円10,679百万円
繰延税金資産小計35,836百万円39,123百万円
評価性引当額△2,300百万円△2,459百万円
繰延税金資産合計33,536百万円36,664百万円
繰延税金負債
前払年金費用△2,874百万円△2,309百万円

その他有価証券評価差額金△1,044百万円△6,080百万円
その他△49百万円△43百万円
繰延税金負債合計△3,967百万円△8,432百万円
繰延税金資産(負債)純額29,569百万円28,232百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率29.9%29.9%
(調整)
税額控除△4.8%△3.7%
受取配当金の益金不算入△10.6%△6.7%
その他2.1%0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率16.6%19.8%