訂正有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(注) 従来、その他に含めて表示しておりました外国源泉税は、重要性が増したため、当事業年度より独立表示しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 742百万円 | 66百万円 |
| 未払賞与 | 5,707百万円 | 5,903百万円 |
| 製品保証引当金 | 37,888百万円 | 31,811百万円 |
| 関係会社事業損失引当金 | 12,266百万円 | 9,310百万円 |
| 退職給付引当金 | 8,838百万円 | 8,130百万円 |
| 減損損失 | 1,812百万円 | 1,680百万円 |
| 投資有価証券等評価損 | 46,665百万円 | 46,664百万円 |
| 未払費用等 | 19,222百万円 | 28,669百万円 |
| その他 | 17,274百万円 | 17,965百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 150,414百万円 | 150,198百万円 |
| 評価性引当額 | △68,296百万円 | △70,659百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 82,118百万円 | 79,539百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 有価証券評価差額金 | △1,205百万円 | △3,543百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △824百万円 | △863百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,029百万円 | △4,406百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 80,089百万円 | 75,133百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ||
| 土地の再評価に係る繰延税金資産 | 548百万円 | 548百万円 |
| 評価性引当額 | △548百万円 | △548百万円 |
| 土地の再評価に係る繰延税金負債 | △64,715百万円 | △64,553百万円 |
| 土地の再評価に係る 繰延税金負債の純額 | △64,715百万円 | △64,553百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.7% | 30.7% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額の増減 | △3.4% | 3.7% |
| 受取配当金等永久に 益金に算入されない項目 | △13.1% | △12.6% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | 0.2% |
| 税額控除 | △12.4% | △6.9% |
| 外国源泉税 | 3.8% | 3.5% |
| その他 | △1.6% | 0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.2% | 19.1% |
(注) 従来、その他に含めて表示しておりました外国源泉税は、重要性が増したため、当事業年度より独立表示しております。