有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||
繰延税金資産 | |||||
未払事業税 | 9 | 4 | |||
賞与引当金 | 309 | 263 | |||
たな卸資産未実現損益 | 150 | 146 | |||
減価償却超過額 | 214 | 179 | |||
役員退職慰労引当金 | 60 | 59 | |||
製品保証引当金 | 26 | 21 | |||
設備売上の未実現利益 | 110 | 86 | |||
社会保険料 | 45 | 38 | |||
繰越欠損金 | ― | 93 | |||
その他 | 466 | 328 | |||
繰延税金資産小計 | 1,393 | 1,221 | |||
評価性引当額 | △84 | △66 | |||
繰延税金資産合計 | 1,309 | 1,154 | |||
繰延税金負債 | |||||
退職給付に係る資産 | △71 | △186 | |||
その他有価証券評価差額金 | △696 | △1,105 | |||
土地圧縮積立金認容額 | △106 | △106 | |||
在外子会社の留保利益等 | △1,630 | △1,984 | |||
在外子会社の減価償却不足額 | △654 | △536 | |||
その他 | ― | △22 | |||
繰延税金負債合計 | △3,159 | △3,941 | |||
繰延税金資産(負債)の純額 | △1,849 | △2,787 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 0.3% | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3% | △0.2% | |
住民税均等割等 | 0.2% | 0.2% | |
税額控除 | △1.1% | ―% | |
子会社税率差異等 | △11.4% | △11.4% | |
海外子会社の留保利益 | △3.3% | 7.7% | |
外国税額控除限度超過額 | 4.4% | 5.1% | |
その他 | 4.6% | △3.5% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.2% | 28.7% |