有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,640 | 32,371 |
受取手形及び売掛金 | 53,461 | 65,017 |
電子記録債権 | 1,592 | 2,570 |
商品及び製品 | 37,297 | 40,955 |
仕掛品 | 26,132 | 28,657 |
原材料及び貯蔵品 | 6,880 | 7,020 |
繰延税金資産 | 4,793 | 5,156 |
その他 | 5,363 | 7,562 |
貸倒引当金 | -795 | -789 |
流動資産計 | 160,366 | 188,521 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 52,804 | 53,578 |
減価償却累計額 | -37,798 | -38,575 |
建物及び構築物(純額) | 15,005 | 15,003 |
機械装置及び運搬具 | 37,764 | 38,624 |
減価償却累計額 | -27,160 | -26,399 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,603 | 12,225 |
土地 | 9,939 | 9,766 |
リース資産 | 6,705 | 6,613 |
減価償却累計額 | -3,379 | -3,729 |
リース資産(純額) | 3,325 | 2,884 |
建設仮勘定 | 1,469 | 1,073 |
その他 | 12,045 | 12,270 |
減価償却累計額 | -9,782 | -9,844 |
その他(純額) | 2,262 | 2,425 |
有形固定資産合計 | 42,606 | 43,378 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 37 | 34 |
その他 | 2,451 | 2,360 |
無形固定資産合計 | 2,489 | 2,394 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,384 | 28,539 |
長期貸付金 | 14 | 13 |
退職給付に係る資産 | 4,747 | 4,279 |
繰延税金資産 | 292 | 495 |
その他 | 3,373 | 3,107 |
貸倒引当金 | -758 | -636 |
投資その他の資産合計 | 44,054 | 35,799 |
固定資産計 | 89,150 | 81,572 |
資産の部合計 | 249,516 | 270,093 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 62,382 | 59,523 |
電子記録債務 | - | 10,536 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,679 | 4,079 |
1年内償還予定の社債 | - | 13,600 |
リース債務 | 397 | 411 |
未払法人税等 | 2,374 | 4,430 |
設備関係支払手形 | 3 | 6 |
設備関係電子記録債務 | - | 1 |
賞与引当金 | - | 1,044 |
役員賞与引当金 | 126 | 72 |
製品保証引当金 | 4,557 | 4,564 |
受注損失引当金 | 18 | 2 |
その他 | 19,210 | 22,584 |
流動負債計 | 92,750 | 120,857 |
固定負債 | | |
社債 | 13,600 | - |
長期借入金 | 19,066 | 18,986 |
リース債務 | 2,934 | 2,559 |
繰延税金負債 | 8,357 | 5,988 |
退職給付に係る負債 | 716 | 737 |
役員退職慰労引当金 | 114 | 103 |
資産除去債務 | 48 | 48 |
その他 | 416 | 524 |
固定負債計 | 45,253 | 28,948 |
負債の部合計 | 138,003 | 149,805 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 54,044 | 54,044 |
資本剰余金 | 4,583 | 4,583 |
利益剰余金 | 54,447 | 71,602 |
自己株式 | -12,262 | -13,272 |
株主資本合計 | 100,813 | 116,957 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,586 | 8,364 |
為替換算調整勘定 | -1,395 | -3,911 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,140 | -1,761 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,051 | 2,692 |
非支配株主持分 | 648 | 638 |
純資産の部合計 | 111,513 | 120,288 |
負債・純資産合計 | 249,516 | 270,093 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,194 | 19,435 |
受取手形 | 1 | 12 |
売掛金 | 1,037 | 45 |
たな卸資産 | 179 | 416 |
未収入金 | 40,478 | 49,361 |
関係会社短期貸付金 | 10,845 | 11,023 |
繰延税金資産 | - | 119 |
その他 | 169 | 137 |
貸倒引当金 | -108 | -13 |
流動資産計 | 60,799 | 80,538 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,611 | 11,604 |
構築物 | 644 | 659 |
機械及び装置 | 1,353 | 797 |
車両及び運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具器具・備品(純額) | 905 | 803 |
土地 | 8,997 | 8,883 |
リース資産 | 2,154 | 1,915 |
建設仮勘定 | 11 | 8 |
有形固定資産合計 | 25,681 | 24,673 |
無形固定資産 | 626 | 815 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,010 | 28,263 |
関係会社株式 | 53,702 | 53,783 |
関係会社出資金 | 341 | 341 |
関係会社長期貸付金 | - | 180 |
差入保証金 | 797 | 739 |
長期前払費用 | 1,657 | 1,716 |
その他 | 926 | 834 |
貸倒引当金 | -209 | -291 |
投資その他の資産合計 | 93,227 | 85,567 |
固定資産計 | 119,534 | 111,056 |
資産の部合計 | 180,334 | 191,594 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,061 | 7,488 |
電子記録債務 | - | 8,693 |
買掛金 | - | 349 |
関係会社短期借入金 | 15,736 | 24,051 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,679 | 4,079 |
1年内償還予定の社債 | - | 13,600 |
リース債務 | 133 | 163 |
未払金 | 33,053 | 30,324 |
未払費用 | 761 | 609 |
未払法人税等 | 48 | 9 |
預り金 | 2,809 | 246 |
賞与引当金 | - | 243 |
その他 | 39 | 418 |
流動負債計 | 63,325 | 90,277 |
固定負債 | | |
社債 | 13,600 | - |
長期借入金 | 19,066 | 18,986 |
リース債務 | 2,040 | 1,877 |
繰延税金負債 | 6,014 | 3,901 |
資産除去債務 | 48 | 48 |
その他 | 309 | 349 |
固定負債計 | 41,079 | 25,164 |
負債の部合計 | 104,404 | 115,441 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 54,044 | 54,044 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 4,583 | 4,583 |
資本剰余金合計 | 4,583 | 4,583 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 308 | 474 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 9 | 8 |
繰越利益剰余金 | 16,695 | 21,960 |
利益剰余金合計 | 17,013 | 22,443 |
自己株式 | -12,262 | -13,272 |
株主資本合計 | 63,378 | 67,799 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,550 | 8,353 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,550 | 8,353 |
純資産の部合計 | 75,929 | 76,152 |
負債・純資産合計 | 180,334 | 191,594 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 49 | 47 |
注記等(個別)